Objetivo:
O Analista Sênior de Controles Internos é responsável por auxiliar na condução de um ambiente de controle eficaz e eficiente nos processos de negócios designados, em linha com a estrutura COSO e os requisitos de ICFR/SOX da Kraft Heinz. A função abrange todo o ciclo de vida dos controles, incluindo walkthroughs de processos, mapeamento de riscos e controles, desenho e otimização de controles, testes de desenho e eficácia operacional, documentação e testes de remediação de problemas, atuando em estreita parceria com os proprietários dos processos.
O candidato ideal deve ser capaz de colaborar efetivamente entre múltiplas organizações e equipes, gerenciar prioridades concorrentes, cumprir prazos de forma consistente sob restrições de tempo e compreender rapidamente processos e sistemas de negócios complexos.
Esta posição oferece visibilidade de carreira com potencial para migrar para diversas funções dentro da Kraft Heinz Company, exigindo forte engajamento cross-funcional e uma abordagem proativa para aprendizado contínuo e excelência.
Responsabilidades:
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Atuar em parceria com os proprietários dos processos de negócios e stakeholders cross-funcionais para fortalecer a conscientização sobre controles internos, a responsabilização e a sustentabilidade do ambiente de controle no Brasil.
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Apoiar a execução, manutenção e melhoria contínua do ambiente de controle interno, garantindo alinhamento com as políticas da Kraft Heinz, requisitos de conformidade e expectativas de auditoria.
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Manter a Estrutura de Controles Internos do Brasil (ICFR) e apoiar o alinhamento das práticas de controle com estruturas globais e melhores práticas regionais.
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Avaliar o desenho e a eficácia dos controles-chave, identificando oportunidades para melhorar a eficácia, eficiência e automação dos controles.
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Monitorar OSD (Deficiências SOX Abertas) e Oportunidades de Melhoria no sistema Optro e acompanhar os planos de remediação para apoiar a conclusão tempestiva das ações acordadas.
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Apoiar o GICM (Controles Internos Globais México) nas atividades de teste de controles, em linha com a matriz de riscos SOX e os requisitos de conformidade estabelecidos.
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Analisar processos críticos e sua relação com os controles SOX existentes para avaliar o ambiente de controle, identificar áreas de risco ou lacunas de controle e apoiar os esforços de remediação.
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Apoiar o desenvolvimento, comunicação e reforço de políticas e procedimentos locais em linha com os requisitos de controles internos locais e corporativos.
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Apoiar o desenvolvimento e a execução do plano de treinamento de Controles Internos sobre Relatórios Financeiros (ICFR), contribuindo para a criação de conteúdo, entrega e melhoria contínua para fortalecer a conscientização sobre o ambiente de controle interno em toda a LATAM.
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Apoiar iniciativas estratégicas, implementações de sistemas, investigações ad hoc, mapeamento de processos e outros projetos de valor agregado impulsionados pelas necessidades do negócio.
Requisitos:
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Bacharelado em Administração de Empresas, Contabilidade, Finanças ou área relacionada
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2 a 4 anos de experiência em Finanças/Contabilidade/Auditoria/Riscos e controles
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Inglês avançado; Espanhol é um diferencial.
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Certificações profissionais como CIA, CPA, CRMA, CCSA ou CFE
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Experiência em Big 4 preferencial.
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Experiência com ERP e sistemas de auditoria, preferencialmente SAP (ECC/S4), Optro e ferramentas de visualização de dados como Power BI.